Configurer l'amortissement des immobilisations
Vous pouvez utiliser diverses méthodes d'amortissement pour préparer les états financiers et les déclarations d'impôt sur le revenu. De nombreuses grandes entreprises utilisent l'amortissement linéaire dans leurs états financiers car cela permet généralement de déclarer des bénéfices plus élevés. Cependant, à des fins fiscales, de nombreuses entreprises utilisent une méthode d'amortissement accéléré, telle que l'amortissement dégressif. Vous définissez la méthode d'amortissement d'un actif avec le Méthode amortissement champ sur la Fiche immobilisation Pour plus d'informations sur ce que font les différentes méthodes, consultez Méthodes d'amortissement.
Vous configurez des livres d'amortissement où vous définissez les différentes façons dont l'amortissement doit être calculé pour différents types d'immobilisations. Chaque livre d'amortissement spécifie des conditions d'amortissement individuelles. Par exemple, vous pouvez spécifier qu'une immobilisation doit être amortie sur une période de trois ans dans un livre et sur une période de cinq ans dans un autre livre.
Lorsque vous avez créé les livres d'amortissement appropriés, vous devez en affecter un ou plusieurs à chaque immobilisation. Un livre d'amortissement affecté à une immobilisation est appelé livre d'amortissement d'immobilisation. Vous pouvez configurer un nombre illimité de livres d'amortissement pour une immobilisation.
Pour créer un livre d'amortissement
Dans un livre d'amortissement d'immobilisation, vous spécifiez comment les immobilisations sont amorties. Pour accommoder diverses méthodes d'amortissement, vous pouvez configurer plusieurs livres d'amortissement.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Livres amortissement, puis choisissez le lien associé.Sur l' Liste livres amortissement page, choisissez le Nouveau action.
Sur l' Fiche livre amortissement page, renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
Remarque
Remarque:
Vous pouvez enregistrer les transactions d'immobilisation sur la Journal grand livre immo. ou sur la Journal des immobilisations selon que les transactions sont destinées aux rapports financiers ou à la gestion interne. Suivez l'étape suivante pour définir quel type de journal est utilisé par défaut pour les différentes activités d'immobilisation.Sur l' Intégration raccourci, cochez la case pour chaque activité d'immobilisation dont vous souhaitez comptabiliser les transactions à l'aide du Journal grand livre immo. .
Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque méthode d'amortissement ou méthode de comptabilisation que vous souhaitez affecter aux immobilisations comme livre d'amortissement.
Important
Important:
Choisissez l'onglet Arrondi dans amort. périodique champ pour arrondir les montants d'amortissement périodique calculés à des nombres entiers. Par exemple, si votre société utilise également l'arrondi des factures à des nombres entiers dans la Paramètres du grand livre l'arrondi des montants d'amortissement à des nombres entiers peut également contribuer à la transparence.
Par exemple, si vous cédez une immobilisation pour laquelle le livre d'amortissement ne spécifie pas d'arrondi, mais que la configuration du grand livre de votre société exige un arrondi, lorsque vous cédez l'immobilisation, un message d'erreur s'affiche indiquant qu'un montant doit être arrondi sur une écriture comptable.
Pour affecter un livre d'amortissement à une immobilisation
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Immobilisations, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez l'immobilisation pour laquelle vous souhaitez configurer un livre d'amortissement d'immobilisation.
Sur l' Livre d'amortissement raccourci, renseignez les champs selon les besoins.
Si vous devez affecter plusieurs livres d'amortissement à l'immobilisation, choisissez Ajouter d'autres livres d'amortissement action.
Vous pouvez également choisir l'action Livres amortissement pour spécifier un ou plusieurs livres d'amortissement d'immobilisations.
Remarque
Remarque:
Lorsque vous utilisez la méthode d'amortissement manuel, vous devez saisir l'amortissement manuellement dans le journal GL d'immobilisations. La Calculer amortissement fonction exclut les immobilisations qui utilisent la méthode d'amortissement manuel. Vous pouvez utiliser cette méthode pour les biens non amortissables, comme les terrains.Remarque
Remarque:
Lorsque vous utilisez la méthode d'amortissement définie par l'utilisateur, vous devez affecter le livre d'amortissement d'une manière différente. Pour plus d'informations, voir Configurer une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur.
Pour affecter un livre d'amortissement à plusieurs immobilisations avec un traitement par lots
Si vous souhaitez affecter un livre d'amortissement à plusieurs immobilisations, vous pouvez utiliser le Créer des livres d'amortissement immo. traitement par lots pour créer des livres d'amortissement d'immobilisations.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Immobilisations, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez l'immobilisation à laquelle vous souhaitez affecter un livre d'amortissement, puis choisissez le Modifier action.
Sur l' Fiche livre amortissement page, choisissez le Créer des livres d'amortissement immo. action.
Sur l' Créer des livres d'amortissement immo. renseignez le Livre d'amortissement champ.
Choisissez l'onglet Copier de l'immo. n° champ, puis sélectionnez le numéro d'immobilisation à utiliser comme base pour créer de nouveaux livres d'amortissement d'immobilisations.
Si vous renseignez ce champ, les champs d'amortissement dans les nouveaux livres d'amortissement d'immobilisations contiendront les mêmes informations que les champs correspondants dans le livre d'amortissement d'immobilisations à partir duquel vous copiez. Laissez le champ vide si vous souhaitez créer de nouveaux livres d'amortissement d'immobilisations avec des champs d'amortissement vides.
Sur l' Immobilisation Raccourci, vous pouvez définir un filtre pour sélectionner les biens pour lesquels vous souhaitez créer des livres d'amortissement d'immobilisations.
Choisissez l'onglet OK bouton.
Pour configurer les types de comptabilisation d'amortissement
Pour chaque livre d'amortissement, vous devez indiquer comment vous souhaitez que Business Central gère les différents types de comptabilisation. Par exemple, si la comptabilisation doit être un débit ou un crédit et si le type de comptabilisation doit être inclus dans la base amortissable.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Livres amortissement, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez le livre d'amortissement à configurer, puis choisissez le Configuration type compta. immo. action.
Sur l' Configuration type compta. immo. renseignez les champs selon les besoins.
Remarque
Remarque:
Vous ne pouvez pas insérer ni supprimer des lignes sur la Configuration type compta. immo. page. Vous pouvez seulement modifier les lignes existantes.
Nous vous recommandons de ne pas modifier la configuration des livres d'amortissement pour les écritures déjà comptabilisées. Les modifications n'affecteront pas les écritures déjà comptabilisées, ce qui pourrait fausser les statistiques des livres d'amortissement.
Pour configurer les modèles et les lots par défaut pour l'amortissement des immobilisations
Pour chaque livre d'amortissement, vous définissez une configuration par défaut de modèles et de lots. Ces paramètres par défaut permettent de dupliquer des lignes d'un journal à un autre, de créer des lignes de journal en utilisant les Calculer amortissement ou de Indexer immobilisations traitements par lots, de dupliquer les coûts d'acquisition dans le journal assurance.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Livres amortissement, puis choisissez le lien associé. - Sélectionnez le livre d'amortissement pour lequel vous souhaitez définir des journaux par défaut, puis choisissez le Config. journal immo. action.
- Si vous souhaitez définir une configuration par défaut pour chaque utilisateur, choisissez le ID utilisateur champ pour effectuer une sélection dans la Utilisateurs .
- Dans les autres champs, sélectionnez le modèle de journal ou le lot de journal à utiliser par défaut.
Exercice fiscal champ 365 jours Amortissement
Lors du calcul des amortissements par le traitement par lots Calculer amortissement, celui-ci utilise normalement une année normalisée de 360 jours où chacun des 12 mois comporte 30 jours.
Si vous sélectionnez ce champ, le traitement par lots Calculer amortissement utilise plutôt l'année civile de 365 jours où chaque mois est calculé avec le même nombre de jours que dans le calendrier. La seule exception concerne le mois de février des années bissextiles, que le traitement par lots considère comme ayant 28 jours et non 29. De ce fait, toutes les années, y compris les années bissextiles, sont considérées comme ayant 365 jours.
Informations connexes
Configuration des immobilisations
Immobilisations
Finance
Se préparer à faire des affaires
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici