Vue d'ensemble de la gestion de la taxe sur la valeur ajoutée
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation de biens et de services. La TVA est prélevée à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement où de la valeur est ajoutée, de la production initiale jusqu'au point de vente.
Configuration de la TVA
Le tableau suivant répertorie des articles pouvant vous aider à démarrer avec la TVA dans Business Central.
| Article | Description |
|---|---|
| Configurer la taxe sur la valeur ajoutée | Cet article fournit des informations pour vous aider à calculer, valider et déclarer correctement la TVA pour les ventes et les achats. |
| Configuration des groupes de validation | Cet article donne un aperçu des groupes de TVA et autres groupes de validation que vous pouvez utiliser pour gagner du temps et éviter les erreurs lors de la validation des transactions. |
| Configurer la TVA non déductible | Cet article fournit des informations sur la façon de configurer correctement la TVA non déductible liée aux pourcentages et aux comptes. |
| Configurer la taxe sur la valeur ajoutée non réalisée | Si vous utilisez la comptabilité de caisse, cet article explique comment spécifier la gestion de la TVA non réalisée pour les ventes et les achats. |
| Configurer une déclaration de TVA | Cet article fournit des informations pour vous assurer de savoir comment configurer un modèle de déclaration de TVA et des noms pour répondre aux exigences changeantes des autorités fiscales. |
Utilisation des fonctionnalités TVA
Le tableau suivant répertorie des articles pouvant vous aider à commencer à utiliser les fonctionnalités TVA dans Business Central.
| Article | Description |
|---|---|
| Utiliser la TVA sur les ventes et les achats | Cet article décrit différentes façons de travailler avec la TVA en utilisant une configuration manuelle ou automatique. Cet article vous guide sur la façon de respecter les réglementations spécifiques à chaque pays/région. |
| Rapports TVA | Cet article fournit des informations sur les rapports intégrés pour la TVA. |
| Soumettre des déclarations de TVA aux autorités fiscales | Cet article explique comment préparer des rapports répertoriant la TVA des ventes au cours d'une période, ou des ventes et des achats, puis soumettre le rapport à une autorité fiscale. |
| Utiliser la TVA non déductible | Cet article explique comment utiliser et déclarer la TVA non déductible. |
| Transactions d'achat tripartites UE | Cet article explique comment gérer les cas où le commerce triangulaire au sein de l'Union européenne (UE) implique plusieurs pays de l'UE. Par exemple, lorsque vous recevez une facture d'achat d'un client dans un pays/région de l'UE et que vous envoyez les produits vers un autre pays sans entrer dans le pays de résidence. |
| Gestion des modifications du taux de TVA | Cet article décrit comment utiliser la fonctionnalité de modification du taux de TVA pour modifier les taux de TVA en fonction de la législation locale. |
| Valider les numéros d'enregistrement de TVA | Cet article explique comment valider les numéros d'enregistrement de TVA de vos contacts, clients et fournisseurs en utilisant le service de validation des numéros de TVA VIES de l'UE. |
| Plusieurs numéros d'enregistrement de TVA | Cet article décrit comment configurer plusieurs numéros d'enregistrement de TVA (en tant que taux de TVA alternatif) pour les clients qui exercent dans différents pays/régions. |
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